u8中如何填制報銷差旅費的憑證?I.旅游時填寫借條。
借:其他應收款-XX
貸款:現(xiàn)金/銀行存款
二。出差回來填寫報銷憑證:
借:間接費用-差旅費
貸:其他應收款-XX
1.如果有余額的話,
借:現(xiàn)金
貸:其他應收款
2.以防超支。
借:間接費用-差旅費
信用:現(xiàn)金
差旅費是指出差期間發(fā)生的交通費、住宿費、公雜費和其他費用。不同的單位或部門對差旅費的具體范圍可能有不同的規(guī)定。根據(jù)一個單位或部門的具體規(guī)章制度,規(guī)定限額內的差旅費可以按一定的程序憑據(jù)報銷。
u8報銷差旅費填制憑證流程?
中的差旅費會計分錄:全部支出,借記:管理費用-差旅費,貸記:其他應收款。有剩余現(xiàn)金,借記:庫存現(xiàn)金,管理費用-差旅費,貸記:其他應收款。補付款時,借記:管理費用——差旅費,貸記:庫存現(xiàn)金及其他應收款。報銷范圍
1.差旅費核算的內容:用于出差過程中發(fā)生的費用,包括機票費、住宿費、伙食補助費以及購買車、船、火車、飛機等費用。
2.一般情況下,公司補貼出差伙食費的,不再報銷國外餐費,或者不再補貼出差伙食費。
3.至于國外餐券不能計入差旅費,稅法中沒有相關文件。
差旅費包括:城市間交通、住宿、伙食補貼和公雜費。差旅費證明包括:姓名、地點、時間、任務、付款憑證等。差旅費在1天以內的按人均100元標準補助。
補償原則
1.差旅費必須控制在各部門總預算之內,不得超支。
2.員工出差必須提前提交書面申請,填寫出差申請表,并獲得其直接上級的批準。任何未獲得事先批準的人都不會得到報銷。
3.員工出差時,因工作需要臨時增加出差到新的出差地點。經出差審批人書面/電子郵件確認后,其增加的行程將被視為另一次出差時間,不與原出差時間連續(xù)計算;
4.差旅標準:員工出差的交通、住宿、補貼等基本標準請參考《集團差旅費報銷管理制度》(管字007)。
報銷流程
1、出差人員填寫《差旅費報銷單》----直屬上級審核-分管副院長批準-財務人員審核-出納結算付款。主管領導應對差旅費報銷的真實性和合理性負全責。
2、財務人員、審計人員、資金管理人員按照規(guī)定對報銷手續(xù)、預算、票據(jù)、合法性、真實性、差旅費標準進行審核并對此負責。
差旅費報銷是多少
差旅費報銷是根據(jù)一個單位或部門的具體規(guī)章制度,規(guī)定限額內的差旅費,可以根據(jù)一定的程序證據(jù)進行報銷。
差旅費報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費、雜費。等等。
交通、住宿、伙食補助通俗易懂,指出派遣人員外出所需的交通費用,住宿需支付的房費,在外的餐費及相關費用。但需要注意的是,這些費用一定要合理,超過要求,企業(yè)不一定能報銷。
通訊費是指出差期間的費,但可能會有額外的郵費等相關費用。至于雜費的內容,有很多,但大多是很少發(fā)生,影響不大的費用。
u8報銷差旅費填制憑證流程?根據(jù)原始憑證填制記賬憑證,并根據(jù)憑證進行錄入。
借管理費和差旅費。
貸款銀行存款(現(xiàn)金)